1月4日下午,校党委副书记、校长孙芳城到审计处检查指导工作。座谈会在厚德楼7002会议室召开,审计处全体人员参加,由审计处处长黄辉主持。
会上,黄辉首先对孙芳城在新年第二个工作日来审计处检查指导工作表示了感谢,并汇报了审计处2022年的工作总结,对2022年的重点业务工作完成情况做了详细说明。随后,黄辉结合学校未来改革发展的重点,描述了审计处2023年的内审计划和创新思考汇报,并就日常审计工作中发现的问题提出了相应的改善建议。审计处其他同志结合自身工作情况依次作了交流发言。
孙芳城认真听取了大家的工作汇报,细致查阅了审计处印制的工作材料,对审计处一年来的辛勤工作和显著成效表示了肯定,并就下一步如何更好的开展审计工作与大家进行了充分交流。在交流过程中,孙芳城多次强调了审计工作在新校区建设中的重要性。孙芳城指出,由于新校区建设投资金额大,时间紧任务重,审计处作为学校的监督管理机构,必须有前瞻性思维,紧紧抓住跟审机构,配合好其他部门,主动进行沟通,做到每周一会。同时,定期到现场进行查看,预判风险点,提出整改措施,确保建设资金使用的规范性、效益性。
随后,孙芳城对审计处未来的工作提出了以下几点要求:一是在做好常规内审工作的同时,要做好制度建设,依法依规审计。二是对于发现的审计问题,建立问题清单,分项目、分部门进行管理,落实责任人,定期“后头看”,形成闭环。三是继续做好“日记”“周报”“月结”,分析总结带有启示性、普适性的经验做法,为学校完善治理发挥积极作用。四是审计处作为学校的监督部门,工作涉及面广,在项目论证、采购验收、审计整改等工作中,要有耐心、责任心,与各部门多沟通,并注意方式方法。
最后,孙芳城向审计处全体员工致以新春的祝福,黄辉代表审计处表达了感谢,并表示将严格按照要求和指示,持续优化内审工作流程,强化审计监督职能,深化参谋助手服务,助力学校高质量发展。